连云港市局以审计促规范以制度抓长效

26.05.2016  11:40

积极开展多项内部审计工作,扎实推进制度化建设。今年以来,先后开展非税收入征收情况、工业用地出让金入库工作专项审计和县区局主要负责人离任经济责任审计,共提出审计意见及建议28条。针对审计发现的非税票据管理使用、超预算支出、报销票据不规范等问题,坚持标本兼治,在督促问题整改的同时,完善内部管理机制,出台实施《非税收入票据管理暂行办法》、《非政府采购项目内部采购暂行办法》、《工业用地出让金成本分解管理办法》等6项规章制度,切实增强系统干部职工依法行政意识,从源头上杜绝腐败发生。(市局财务审计处)