沭阳县财政“同级审”整改成效显著
10月28日至11月3日,沭阳县审计局对2015年财政“同级审”整改情况进行了调查回访。回访结果表明:大多数部门、单位能在规定时间内执行审计决定、采纳审计建议和意见,制定整改方案,落实整改措施,审计整改工作取得了显著成效。
一是保障财政资金安全。2015年共向县城管局、地税局等单位下达审计决定书14份、出具移送处理书3份,全部得到执行,共收缴入库资金676万元,有效避免了财政资金的流失,维护了国家财经法律、法规的严肃性和权威性。
二是规范财政资金管理。县财政、交通等部门和单位采取拨付拖欠资金、归还资金原渠道、调整账务等多种方式,规范资金管理13972万元,其中清理回收往来款3392万元;追缴土地出让金8976万元,补缴入库利息等非税收入1604万元,有效规范了财政资金管理,促进财政资金绩效提升。
三是完善预算管理体系。县财政部门针对存在的预算编制不科学、不完整等问题,积极采取措施,不断细化年初预算,强化全口径预算,不断提高预算编制的科学性和完整性。同时,在科学编制公共预算、完善政府基金预算、社会保障资金预算的基础上,编制国有资本经营预算,构建科学完整的财政预算管理体系。
四是纠正违纪违规行为。部分单位存在的超标准列支费用、购置物品未办理政府采购手续、出租国有资产经营权未公开招标、长期借用下属单位车辆等违纪违规行为,被审计单位认真进行了纠正,大部分问题已整改到位,有效维护了审计监督的严肃性和权威性。
五是促进财政财务管理水平提升。县城管局、住建局等部门落实审计意见,出台和完善《关于进一步规范公务用车加油、保险和维修等工作的通知》、《关于印发财务管理等八项制度的通知》等15项管理制度,有效堵塞了管理漏洞,促进了财政财务管理水平的提升,从源头上防范财政资金管理使用中的违法违纪行为,确保财政资金安全、高效运行。(王景荣 何泉)