张家港市审计局在“同级审”的广度和深度上下功夫

16.06.2015  17:48

  在今年“同级审”工作中,张家港市审计局结合实际,因地制宜,勇于实践,在探索大财政概念、大支付领域、大延伸格局的预算执行审计方面,创新完善预算执行审计方法,提升了财政审计的广度和深度。
  针对“同级审”面广量大的特点,张家港市审计局充分整合审计资源,挖掘审计潜力,在项目分配上做到统分结合,统筹兼顾,多个审计组共同参与,协同作战,分工不分家,取长补短,优势互补,形成合力,突出传统审计方法与创新审计方法并举,注重向新技术、新方法要潜能要潜力,从而在审计人员没有增加的情况下,审计潜力得到较好发挥。过去同级一般由财金科“唱戏”,现在其他科室也“搭台”,根据审计情况既当主角也当配角,既做配角也做主角,同心协力共同唱好“同级审”这台戏。项目实施后收到了令人满意的效果。 
  为了进一步做好“同级审”,张家港市审计局将着力点放在助推新预算法的实施和三公经费的压缩方面,通过计算机工具提升审计全覆盖力度、广度和深度。在本级财政预算执行情况审计中,以预算指标数据为源头,抓住资金流向这个龙头,对纳入国库集中支付的财务数据和支付系统数据进行分析。如对224家预算单位近两年内的公务接待费支出情况进行了数据分析,结果表明,2014年度公务接待费用规模压缩幅度较大,同比下降达到了67%。但还存在个别单位公务接待费用顶风增长和礼品费支出等违规情况。在三个部门预算执行项目审计中,围绕预算、资产、政府采购、会计管理四个关键节点,对执行中央八项规定情况作重点关注,着力于对下属单位延伸审计。结果表明,三家部门预算单位在预算收支、资产管理、政府采购、会计管理方面暴露出了不少问题,如存在下属单位列支费用、三公经费支出不合规情况。
  截至6月中旬,张家港市审计局就“同级审”发现的问题,已出具审计决定书2份,移送市纪委线索2起,并将有关重要情况向市委、市主要领导作了专题汇报。同时,该市审计局把审计工作重点放在督促有关单位不折不扣抓好问题整改上,以确保审计的成效。