采纳建议 落实整改 强化管理——张家港市审计局力促对行政事业单位所属企业的监管

08.09.2015  00:50

  张家港市审计局近日对该市科协主要领导干部进行经济责任审计,审计组在延伸审计该部门下属企业某服务中心时发现该中心财务管理混乱、财务人员财会知识缺乏,多个时间节点的银行存款账面余额和对账单余额无法相对应,且差额较大,存在涉嫌贪污、挪用公款的违纪、违法的行为。针对以上疑点,审计人员及时向该市纪委、检察院移送案件线索。日前,该中心财务负责人和出纳因涉嫌贪污、挪用公款罪已被市检察院立案侦查。
  针对存在问题,张家港市审计局以审计结果报告的形式,建议财政部门和各预算部门加强下属单位财务管理,通过定期检查等形式,做好对下属单位的监督和管理,提高基层财务人员的业务素质和法律意识,规范财务收支行为。
  与此同时,审计报告报送市政府主要领导。7月29日该市朱立凡市长对对审计反映的情况作出批示:“请财政部门阅研,要在进一步严格财经纪律、强化会计基础工作上下功夫”。
  接到市领导批示和审计建议后,该市财政局和国资办认真采纳审计建议,积极落实审计整改,制定相关整改措施。为全面掌握有关情况,使审计整改有的放矢,该市财政部门在全市范围内开展了行政事业单位所属企业(公司)情况摸底排查工作,排问题,查隐患,堵漏洞,议危害,从而警钟长鸣,严肃纪律,严明规矩,规范管理,防止类似违纪、违法行为的再度发生,切实加强对行政事业单位所属单位和企业的监管。