南通市通州区城管局采纳审计建议实行支出联审会签制度

17.04.2015  10:25

  4月16日,南通市通州区审计局对该区城管局财政收支审计整改情况进行了回访,结果表明:该局重视审计发现问题,不断加强内部财务监督管理,实行所有支出党组联审会签报支制度。
  今年1月份,通州区审计局对该区城管局2012年至2014年财政收支审计时,发现部分支出手续不完备,无支付明细,部分服务性支出未经政府集中采购,公务用车运行费支出不规范等问题。针对此情况,提出了加强内部财务监管、提高支出透明度和公开性等有针对性的建议,引起区城管局的重视,并召开专门党组会议研究,决定实行所有支出党组联审会签报支制度,出台了《通州区城管局财务监督管理制度》,提高单位财务管理水平。
  党组联审会签制度规定,单位所有支出分三级审批:首先,由单位财务负责人对报销票据的真实性、有效性、完整性、合法性,及用款计划、合同或协议条款进行初审,财务负责人有责任对记载不全、不符合规定及不合法的票据予以退回。其次,由分管领导对支出事项进行复审,并签字确认,注明支出事由。最后,每半月召开一次党组全体成员联审会,逐笔通报支出事项,全体党组成员在每笔支出票据上签字确认,涉及有异议的支出,由财务部门负责补充资料或说明后再行联审,未经联审确认的支出不得报支。联审会签制度的出台有效提高了该局财务管理水平,促进了财政支出的规范化管理,同时,防范了支出风险,完善了民主决策机制,确保决策的民主化、科学化。