镇江市审计机关从三方面加强监督力度 2014年查出违规金额15.85亿元

26.02.2015  18:29

  据统计,2014年,镇江全市审计机关共审计(调查)295个项目单位,查出违规金额15.85亿元,损益收支不实金额9.29亿元,审计处理处罚金额93.92亿元;向司法、纪检监察机关和有关部门移送处理14人,向被审计单位提出审计建议513条,被采纳432条,促进被审计单位建立健全规章制度33项。
      一是服务政府中心工作的力度进一步加强。镇江市审计局在认真完成法定审计项目的同时,又全力实施上级机关统一组织和市政府交办的项目。在全市投融资平台资产负债损益审计中,摸清了8家公司资产负债底数,为市属平台公司改革提供了依据和参考。在全国土地出让收支和耕地保护审计项目中,全面摸底无锡市6年的土地出让情况,按时提交了12张报表资料。在“同级审”中,分析存量资金、专项资金和土地出让金的类别与规模,报送审计要情和专报,引起市委、市政府领导的重视。
      二是重大问题揭露查处的力度进一步加强。该局在世行贷款淮河流域洼地审计查出单位伪造文件、资金流向不明等问题,已移送省检察院处理;部门审计、医院审计、部分国有企业资产负债损益审计中深入查找疑点,查出一批涉嫌利益输送、造成国有资产损失的疑点与线索,向市纪委发出10多份移送处理书,彰显了审计的“尖兵”和“利剑”作用。
      三是以审促改规范管理的力度进一步加强。通过财政审计,促使市财政局制定《关于进一步加强市级财政支出预算执行管理的通知》,促使新区管委会在3年内将历年欠缴的财政资金补缴入库;通过部门预决算审计,促使有关单位成立会计核算中心、出台财务管理制度、严格“三公”经费和会议费管理;通过教育资金、科技资金等专项审计,纠正了资金安排不到位、投入不及时的问题;通过固定资产投资审计,全市累计核减工程投资7.16亿元,规范了政府投资项目建设;通过外资利用审计,帮助丹阳长湾水厂自动化信息系统全面升级,促使丹阳自来水公司解决“二次水污染”问题,维护了群众利益。