沭阳县审计局力促城管部门内部管理规范化

17.11.2015  13:01

  11月13日至16日,沭阳县审计局对今年5月份实施的该县城管局局长经济责任审计中发现问题的整改情况进行了检查。检查结果表明:沭阳县城管局高度重视审计整改工作,针对内部管理中存在的薄弱环节,采取切实有效措施,完善管理机制,堵塞管理漏洞,促进部门内部管理规范化。
    一是促进公务用车管理规范化。针对公务用车费用超预算问题,该县城管局积极采纳审计建议,及时制定出台了《关于进一步规范公务用车加油、保险和维修等工作的通知》,要求该县城管系统在公务用车管理上采取专人管理、统一油卡、实行定点加油、定点维修、定点保险,并建立健全管理台账,细化工作措施,落实工作责任,进一步加大考核力度,有效防控“跑、冒、滴、漏”等损失现象的发生。
    二是促进户外广告管理规范化。针对户外广告管理台账不健全、审批程序不规范等问题,该县城管局采纳审计建议,一方面健全管理台账,按户外广告管理流程和相关要求及时、准确、完整登记广告台账;另一方面,积极完善户外广告审批流程,规范审批程序,对户外广告实行统一规划、统一审批、统一设置、统一管理,同时,对大型固定性户外广告公开设置条件及申请、审批程序,体现公平、公正、简便、效能。
    三是促进收费管理规范化。针对部分收费收入未及时入账核算等问题,该县城管局采纳审计意见,积极完善收费管理机制,落实岗位责任制,安排专人负责局机关及下属单位收费票据的领取、使用、保管和核销工作,定期和财政部门核对收费票据,及时缴存各项收费收入,确保收费款项及时足额缴入国库和财政专户。
四是促进会计核算管理规范化。针对部分支出票据手续不完备、数量单价不清等问题,该县城管局采纳审计意见,对支出手续不完备、附件不齐全、不完善的原始凭证进行补充和完善,并要求财务人员加强对原始凭证的审核管理,对不合法、不完整的票据要坚决退回,确保会计资料真实、合法和完整,促进会计核算管理合法化、规范化。(何泉)