南通市审计局推进审计整改力促国有企业深化改革
05.01.2016 16:20
本文来源: 审计厅
12月初,南通市审计局收到了南通国有置业集团有限公司审计整改情况的报告,该集团将审计整改落实完成情况纳入了年度考核,彻底与绩效挂钩。
2014年至2015年,市审计局对该集团领导实施了干部任期经济责任审计,并对其下属江苏盛和房地产股份有限公司等7家子公司进行了延伸,发现该集团存在发展规划不合理且项目缺少盈利点、国有资本保值增值不力、部分投资项目决策不合规以及部分工程项目建设管理不规范等问题,提出了“进一步明确集团发展规划、细化项目平衡方案,挖掘盈利潜能保持企业可持续发展,加强建设工程项目管理,规范决策程序加强内部管理和监督”等审计建议,并将重要问题向市政府提交了审计专报。
审计专报引起市领导重视。市领导召集分管领导、置业集团、国资委、财政局和审计局召开审计情况专题会议,听取集团整改及发展措施,并要求集团做好深化事业部制改革、理清发展目标、明确资产运作模式、提高经营效能等工作,同时要求集团结合贯彻审计情况专题会议要求对审计结果报告抓紧逐项落实。该集团针对审计查出的问题和提出的建议逐条列出整改意见,形成整改方案,明确整改时间、责任人、责任部门和工作措施,及时按照序时进度开展整改。通过审计整改,该集团进一步深化了改革,完善了管理,促进提高了国有资产的使用效益。(季海燕)
本文来源: 审计厅
05.01.2016 16:20
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