泗阳县审计局“四力”并用强力推进“同级审”问题整改

01.09.2015  01:42

至今年7月份,泗阳县审计局全面完成对县本级2014年度财政预算执行审计,审计发现问题42个,查出违规金额607.96万元,减少财政拨款24.43万元,促进税收入库109.73万元,移送案件线索7条。针对审计发现问题,该局强化整改措施,积极、主动作为,形成内外合力,全方位推进审计问题的整改落实。至日前,已整改到位问题27个,收缴县财政95.17万元,整改成效明显好于往年。
一、制度保障有力。为规范和加强审计整改落实工作,该局在今年6月初制定了《泗阳县审计局整改督查工作实施办法》,《办法》规定了整改督查内容,明确了督查责任和工作职责,细化了实施环节,限定了整改完成期限,完善了审计问题整改台账内容,具有很强的可操作性。
二、组织领导得力。该局成立审计整改督查领导小组,一把手领导抓全面,分管领导抓一线,根据《泗阳县审计局整改督查工作实施办法》,项目实施科室各司其职。重点加强跟踪督查力度,要求相关责任人每月到被审计单位督促整改不少于2次,并及时记录整改台账、汇总报告整改效果和进度,充分发挥跟踪回访的督导作用,“倒逼”审计结论落实,为整改工作的顺利推进提供坚强支撑。
三、沟通服务助力。整改督查责任科室经常主动与被审单位领导进行沟通,讲法规、论形势,提建议,促使他们充分认识到问题的危害性,提高对落实审计整改的认识,取得其理解和配合;到被审计单位对财务人员进行相关财经法规政策的宣传教育和培训,促进财务人员增强遵纪守法意识,主动配合整改。
四、外部力量给力。7月下旬,该局将今年“同级审”结果向县人大和县政府作了书面汇报,并提交了审计问题整改清单。县人大、县政府领导高度重视,专门安排了由县人大、财政、纪检监察等部门参加的审计整改会办会,听取审计局主要领导汇报“同级审”发现的主要问题和整改意见,促泗阳县政府于8月18日出台《规范审计工作七条意见试行》。《意见》对规范审计整改和问责作出明确要求,并规定审计局、监察局、财政局共同对被审计单位整改结果进行认定。该《意见》成为加快审计整改进度、确保整改质量的“尚方宝剑”。 (郭正军 姜峰 高渊)