苏州吴中区审计局推进国企内控制度审计全覆盖

07.12.2015  15:40

      今年7月份苏州吴中区审计局在国企审计中首次尝试开展内控制度审计,取得了较好的成效,区长金洁在园博公司2014年末资产负债情况审计报告上批示要求加强内部管理、严格执行工程建设招投标程序等。11月底,吴中区审计局对此进行专门研究,要在以后的国企审计中将内控制度作为审计重点,实现内控制度的审计全覆盖。
  一是逐步推行,扩大范围。《国务院办公厅关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》要求企业要健全财务、采购、营销、投资等方面的内部监督制度和内控机制,加强对企业重大决策和重要经营活动的财务、法律审核把关。为进一步帮助企业完善内控制度,促进国有资产保值增值,明年区审计局将内控制度审计对象将扩大到至2-3家国有企业,逐步在所有国有企业推行内控制度审计。
  二是找准问题,完善制度。审计中要找准问题关键点,把屡审屡犯、整改困难以及普遍性的问题作为重点关注对象;把重大决策事项、高风险环节作为重点审计内容;对企业内部控制过程及效果作出审计评价,力求透过问题看本质、从源头上建立、完善相关制度。
  三是借助社会力量,提质增效。考虑到要在国企中开展内控制度审计将大大增加审计工作量,而且该局内控审计经验不足,明年将继续采用购买社会服务与自审相结合的方式,把内控制度审计纳入国企资产负债审计内容。在区审计局积累内控审计经验、提高质量的同时,建立完善对社会中介的聘用、培训、考核等管理制度,保证审计质量。
  四是延伸审计服务,助力内审机构建设。以区内审协会为平台,指导帮助国有企业建立内部审计组织,帮助制定内部审计具体制度和实施标准,对企业内部审计进行业务指导和监督,完善内部控制体系。进一步发挥内审工作在完善企业内控制度、优化内部治理结构、规范内部控制体系等方面的作用。